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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 1.616.465,45 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 06/03/2025 ( Total R$ 155.653,60 ) |
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0007614/2023
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0001651/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 636,58 |
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0004581/2023
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0001654/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 10.966,80 |
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0001521/2024
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0001653/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 1.640,27 |
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0007617/2023
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0001652/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 1.110,66 |
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0008222/2023
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0001650/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 60.465,89 |
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0002418/2023
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0001649/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | R$ 3.006,60 |
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0004581/2023
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0001654/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAIS | R$ 10.966,80 |
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0001521/2024
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0001653/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAIS | R$ 1.640,27 |
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0007617/2023
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0001652/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAIS | R$ 1.110,66 |
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0007614/2023
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0001651/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAIS | R$ 636,58 |
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0008222/2023
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0001650/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAIS | R$ 60.465,89 |
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0002418/2023
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0001649/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.087 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | R$ 3.006,60 |
| | | | | | | | Total R$ 155.653,60 Total R$ 155.653,60 |
| | Data: 05/12/2024 ( Total R$ 4.176,76 ) |
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0006865/2023
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0009063/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ) | R$ 2.088,38 |
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0006865/2023
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0009063/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.028 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE) | R$ 2.088,38 |
| | | | | | | | Total R$ 4.176,76 Total R$ 4.176,76 |
| | Data: 10/09/2024 ( Total R$ 20.198,35 ) (Continua na próxima página) |
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0003174/2023
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0006663/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ) | R$ 7.007,09 |
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0003175/2023
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0006664/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) | R$ 6.323,62 |