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Detalhes
| 29/12/2025 | 0000065/2025 | 0002345/2025 | 0010097/2025 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 032/2025, DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 044/2025, PREGÃO N° 011/2025, O ORGÃO GERENCIADOR É A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS E A EMPRESA DE DETENTORA DA ATA MC COMUNICAÇÃO, EVENTOS & CONSULTORIA LTDA | MC Comunicação, eventos & Consultoria LTDA | 28.946.458/0001-57 | R$ 1.980,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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Detalhes
| 29/12/2025 | 0000071/2025 | 0001700/2025 | 0010098/2025 | SOLICITO, POR MEIO DESTE, A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONJUNTO DE APOIO AO PARTICIPANTE - CAMPANHA "AMOR NÃO CAUSA DOR", A SER UTILIZADO NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA.
A REFERIDA AQUISIÇÃO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A IDENTIFICAÇÃO E ENGAJAMENTO DOS PARTICIPANTES DURANTE A MOBILIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA FORTALECER A VISIBILIDADE E A MENSAGEM DA CAMPANHA. A AÇÃO INTEGRA AS ESTRATÉGIAS DO MUNICIPIO VOLTADAS Á CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, BUSCANDO SENSIBILIZAR A COMUNIDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DO RESPEITO, DA IGUALDADE DE GÊNERO E DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. | UANDERSON EDUARDO PEREIRA DA COSTA 06520974641 | 24.737.233/0001-30 | R$ 6.723,50 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
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Detalhes
| 29/12/2025 | 0000035/2025 | 0001710/2025 | 0010096/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CRENDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONFINS/MG. | ORTOTRAUMA CENTRO ORTOPEDICO LTDA | 31.828.807/0001-40 | R$ 4.650,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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Detalhes
| 29/12/2025 | 0000010/2022 | 0000526/2025 | 0010095/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG. | ORTOTRAUMA CENTRO ORTOPEDICO LTDA | 31.828.807/0001-40 | R$ 7.650,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000056/2023 | 0001490/2025 | 0010090/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS CUJO OBJETIVO É ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DA PREFEITURA DE CONFINS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | IPO POSTO DE COMBUSTIVEL EIRELI-ME | 30.962.069/0001-67 | R$ 1.136,53 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000035/2025 | 0002331/2025 | 0010082/2025 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXISTENTES E REPRIMIDAS, BEM COMO O ENCAMINHAMENTO PARA OS ESPECIALIDADES MÉDICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | WENDLING BALTAZAR MEDICAL LTDA | 24.926.253/0001-59 | R$ 3.400,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000120/2023 | 0002132/2025 | 0010070/2025 | A aquisição dos MATERIAL DESCARTÁVEL nas especificações e quantidades definidas sefaz necessária para a manutenção das rotinas operacionais nos diversos prédios e unidades da Prefeitura Municipal de Confins | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | 65.186.835/0001-23 | R$ 8.008,80 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000056/2023 | 0001490/2025 | 0010088/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS CUJO OBJETIVO É ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DA PREFEITURA DE CONFINS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | IPO POSTO DE COMBUSTIVEL EIRELI-ME | 30.962.069/0001-67 | R$ 1.379,72 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000056/2023 | 0001490/2025 | 0010089/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS CUJO OBJETIVO É ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DA PREFEITURA DE CONFINS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | IPO POSTO DE COMBUSTIVEL EIRELI-ME | 30.962.069/0001-67 | R$ 994,32 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000030/2024 | 0002310/2025 | 0010076/2025 | Aquisição de Coberturas de Curativo, conforme especificações técnicas e condições descritas neste Termo de Referência para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Confins/MG. | AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.222.267/0001-47 | R$ 3.309,25 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar Individual |