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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 327.005,38 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 25/02/2026 ( Total R$ 17.280,60 ) |
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0000570/2026
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0001903/2026
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 17.280,60 |
| | | | | | | | | Total R$ 17.280,60 Total R$ 17.280,60 |
| | | Data: 10/02/2026 ( Total R$ 14.922,00 ) |
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0000571/2026
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0001149/2026
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 14.922,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 14.922,00 Total R$ 14.922,00 |
| | | Data: 09/02/2026 ( Total R$ 1.940,00 ) |
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0000569/2026
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0001139/2026
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 1.940,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.940,00 Total R$ 1.940,00 |
| | | Data: 15/01/2026 ( Total R$ 3.302,00 ) |
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0009981/2025
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0000596/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 1.952,00 |
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0009982/2025
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0000595/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 1.350,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.302,00 Total R$ 3.302,00 |
| | | Data: 09/01/2026 ( Total R$ 756,00 ) |
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0000035/2026
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0000039/2026
| Original | Restos a Pagar Não Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 756,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 756,00 Total R$ 756,00 |
| | | Data: 08/01/2026 ( Total R$ 2.708,00 ) |
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0009985/2025
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0000031/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 1.952,00 |
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0009984/2025
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0000030/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS | R$ 252,00 |
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0000026/2026
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0000064/2026
| Original | Restos a Pagar Não Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS | R$ 504,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.708,00 Total R$ 2.708,00 |
| | | Data: 05/12/2025 ( Total R$ 498,50 ) |
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0009444/2025
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0009889/2025
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE | 2.072 - DIVISÃO DE TRANSITO | R$ 498,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 498,50 Total R$ 498,50 |
| | | Data: 04/12/2025 ( Total R$ 976,00 ) |
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0009404/2025
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0009857/2025
| Original | Orçamentária | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da Família | R$ 976,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 976,00 Total R$ 976,00 |