Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 5.829.742,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 13.293,22 )
   0000426/2024 Reforco002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.105 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.003,46
   0000379/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 8.289,76
       Total R$ 13.293,22
Total R$ 13.293,22
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000379/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 16.998,64 )
   0000626/2024 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da Familia-R$ 157,56
   0000425/2024 Reforco002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 5.000,00
   0000379/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 5.001,74
   0000426/2024 Reforco002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.105 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.154,46
       Total R$ 16.998,64
Total R$ 16.998,64
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 15.000,00 )
   0000688/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 290,32 )
   0000425/2024 Reforco002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 290,32
       Total R$ 290,32
Total R$ 290,32
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 6.123,85 )
   0000379/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 250,00
   0000379/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 5.873,85
       Total R$ 6.123,85
Total R$ 6.123,85
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 1.477,05 )
   0000590/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.477,05
       Total R$ 1.477,05
Total R$ 1.477,05
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 4.554.346,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 16.269,37 )
   0000688/2024 0001804/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.250,32
   0000688/2024 0001803/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 14.079,30
   0000688/2024 0001802/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 939,75
        Total R$ 16.269,37
Total R$ 16.269,37
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 25.543,36 )
   0000379/2024 0001663/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 8.309,36
   0000379/2024 0001658/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 2.465,96
   0000379/2024 0001657/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 1.203,49
   0000425/2024 0001656/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 290,32
   0000426/2024 0001655/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.105 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.274,23
        Total R$ 25.543,36
Total R$ 25.543,36
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 730,92 )
   0000562/2024 0001753/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.134 - Manutencao Vigilancia em SaudeR$ 169,40
   0000563/2024 0001751/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da FamiliaR$ 561,52
        Total R$ 730,92
Total R$ 730,92
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 1.206,16 )
   0000561/2024 0001706/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutencao da ZoonozesR$ 507,55
   0000590/2024 0001705/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 79,25
   0000561/2024 0001704/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutencao da ZoonozesR$ 619,36
        Total R$ 1.206,16
Total R$ 1.206,16
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 1.571,53 ) (Continua na próxima página)
   0000561/2024 0001332/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutencao da ZoonozesR$ 593,69
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 4.407.170,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 16.399,33 )
   0001753/2024 0002353/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.134 - Manutencao Vigilancia em SaudeR$ 169,00
   0001803/2024 0002346/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 14.045,51
   0001802/2024 0002345/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 937,50
   0001804/2024 0002344/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.247,32
         Total R$ 16.399,33
Total R$ 16.399,33
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 1.203,47 )
   0001706/2024 0002328/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutencao da ZoonozesR$ 506,34
   0001704/2024 0002324/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutencao da ZoonozesR$ 617,88
   0001705/2024 0002323/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 79,25
         Total R$ 1.203,47
Total R$ 1.203,47
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 592,27 )
   0001332/2024 0001719/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutencao da ZoonozesR$ 592,27
         Total R$ 592,27
Total R$ 592,27
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 48.699,44 ) (Continua na próxima página)
   0000002/2024 0001670/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 90,43
   0000003/2024 0001669/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 2.085,85
   0000004/2024 0001668/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 978,36
   0000005/2024 0001667/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 12.554,42
   0000150/2024 0001666/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 381,63
   0000151/2024 0001665/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 6.015,90
   0000152/2024 0001664/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSPORTER$ 702,88
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 2.327.132,94 )
  02/06/2023000087/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTIVEIS CUJO OBJETIVO E ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DA PREFEITURA DE CONFINS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTEVIGENTER$ 1.673.360,00
  18/12/2019000116/2019COMPRAS E SERVICOSO PRESENTE OBJETO CONSISTE NO REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO, DE FORMA CONTINUA, DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S500, DIESEL S10 E ARLA 32), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA E MOTORES ESTACIONARIOS DA PREFEITURATERMINO DE PRAZOR$ 653.772,94
        Total R$ 2.327.132,94
Total R$ 2.327.132,94
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS