Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa000033000132202101/12/202116/12/2021AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL DE KITS NATALINO PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE SUA GESTORA RAQUEL ANDREZA DE JESUS.MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/2021..,AnuladaPREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINSR$ 0,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000026000000099202130/09/202117/11/2021AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR INSUMOS, EQUIPAMENTOS E EPIS PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL.MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/2021..,ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINSR$ 14.275,55
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000103/202101/12/202101/12/202101/06/2022AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR INSUMOS, EQUIPAMENTOS E EPIS PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G. C. R. EIRELI - ME08.108.696/0001-86TERMINO DE PRAZOR$ 9.727,35
000104/202101/12/202101/12/202101/06/2022AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR INSUMOS, EQUIPAMENTOS E EPIS PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL.R D PHARMA LTDA10.491.244/0001-78TERMINO DE PRAZOR$ 4.548,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G. C. R. EIRELI - ME08.108.696/0001-86MaterialBARREIRAS DE PROTECAO CONFECCIONADAS EM PLACAS DE ACRILICOMETRO15,00R$ 560,00R$ 8.400,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G. C. R. EIRELI - ME08.108.696/0001-86MaterialBATERIA DE LITHIUM (LITIO)UNIDADE10,00R$ 15,00R$ 150,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G. C. R. EIRELI - ME08.108.696/0001-86MaterialBATERIA, ALCALINA, 9V 01 UNIDADEUNIDADE10,00R$ 20,00R$ 200,00
R D PHARMA LTDA10.491.244/0001-78MaterialLATEX PARA GARROTE 4MMMETRO4,00R$ 30,45R$ 121,80
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G. C. R. EIRELI - ME08.108.696/0001-86MaterialMALETA PLASTICAUNIDADE4,00R$ 80,00R$ 320,00
R D PHARMA LTDA10.491.244/0001-78MaterialMASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95UNIDADE400,00R$ 1,96R$ 784,00
R D PHARMA LTDA10.491.244/0001-78MaterialMASCARA CIRUGICA DESCARTAVELUNIDADE15000,00R$ 0,20R$ 3.000,00
R D PHARMA LTDA10.491.244/0001-78MaterialPAPEL CREPADOCAIXA.5,00R$ 110,50R$ 552,50
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G. C. R. EIRELI - ME08.108.696/0001-86MaterialPILHA ALCALINA, GRANDE D, 1,5V NAO RECARREGAVELCARTELA5,00R$ 21,84R$ 109,20
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G. C. R. EIRELI - ME08.108.696/0001-86MaterialPilha alcalina, media, 1,5v, nao recarregavel cartela 2 unidades.CARTELA15,00R$ 15,25R$ 228,75

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000021000066202129/06/202106/07/2021Aquisicao em carater emergencial de Cestas de Material de limpeza e Higiene Pessoal em razao da necessidade de medidas emergenciais a serem tomadas amparadas pela Medida Provisoria 1047/2021 nos termos do Artigo 3° e ainda nos termos do Decreto Municipal 1144/2021 que informa medidas administrativa para enfrentamento ao periodo de crise.MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/2021..,ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINSR$ 37.080,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000048/202109/07/202109/07/202109/01/2022AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL DE KITS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL EM RAZAO DA NECESSIDADE DE MEDIDAS EMERGENCIAIS A SEREM TOMADAS AMPARADAS PELA MEDIDA PROVISORIA 1047/2021, NOS TERMOS DO ARTIGO 3° E AINDA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 1COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA14.569.854/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 37.080,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA14.569.854/0001-06MaterialKIT DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALkit1000,00R$ 37,08R$ 37.080,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019000060202110/06/202118/06/2021Aquisicao emergencial de material de construcao em geral e ferramentas para manutencao e adequacao dos predios publicos e construcao em geral ,a fim de atender as medidas de protecao para o enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente do Ccoroavirus (COVID-19),no municipio de Confins/MG, conforme especificacoes ,quantidadese condicoes presenes neste termo de referencia.MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/2021..,ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINSR$ 51.078,33
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000040/202128/06/202128/06/202128/12/2021AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E CONSTRUCAO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS MEDIDAS DE PROTECAO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONABARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23TERMINO DE PRAZOR$ 43.412,44
000041/202128/06/202128/06/202128/12/2021AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E CONSTRUCAO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS MEDIDAS DE PROTECAO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAGERALDO DA SILVA GUIMARAES - MATERIAIS CONSTRUCAO07.558.770/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 7.665,89

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23MaterialTUBO PVC 25 MMUNIDADE15,00R$ 26,90R$ 403,50
BARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23MaterialTUBO PVC 20 MMUNIDADE25,00R$ 20,90R$ 522,50
BARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23MaterialJoelho 25mm COLAUNIDADE40,00R$ 0,94R$ 37,60
BARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23MaterialLUVA 25mmUNIDADE40,00R$ 0,59R$ 23,60
BARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23MaterialJoelho 20mm ColaUNIDADE40,00R$ 0,70R$ 28,00
BARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23MaterialLuva 20 mm ColaUNIDADE40,00R$ 0,60R$ 24,00
BARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23MaterialTUBO ESGOTO 100mmUNIDADE10,00R$ 78,90R$ 789,00
BARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23MaterialTUBO ESGOTO 50mmUNIDADE10,00R$ 58,90R$ 589,00
BARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23Materialtubo esgoto 40mmUNIDADE15,00R$ 33,20R$ 498,00
BARBOSA E REIS CONSTRUCAO21.742.122/0001-23MaterialJOELHO ESGOTO 100mmUNIDADE20,00R$ 6,80R$ 136,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000006000008202218/02/202229/03/2022Dispensa de licitacao emergencial, com amparo pela Lei 14.217 de 13 de outubro de 2021, em razao de Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (Espin), para aquisicao de medicamentos essenciais da Assistencia Farmaceutica Municipal, a suprir a elevacao inesperada de dispensacoes dos medicamentos destinados ao controle dos sintomas ocasionados pelo virus causador da COVID-19 e/ou influenzaMEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/2021..,ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINSR$ 150.106,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000048/202208/04/202208/04/202207/10/2022Dispensa de licitacao emergencial, com amparo pela Lei 14.217 de 13 de outubro de 2021, em razao de Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (Espin), para aquisicao de medicamentos essenciais da Assistencia Farmaceutica Municipal, a suprir a elDIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA02.520.829/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 51.782,00
000047/202208/04/202208/04/202207/10/2022Dispensa de licitacao emergencial, com amparo pela Lei 14.217 de 13 de outubro de 2021, em razao de Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (Espin), para aquisicao de medicamentos essenciais da Assistencia Farmaceutica Municipal, a suprir a elINOVAMED HOSPITALAR LTDA12.889.035/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 4.694,00
000046/202208/04/202208/04/202208/10/2022Dispensa de licitacao emergencial, com amparo pela Lei 14.217 de 13 de outubro de 2021, em razao de Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (Espin), para aquisicao de medicamentos essenciais da Assistencia Farmaceutica Municipal, a suprir a elVALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86TERMINO DE PRAZOR$ 93.630,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
INOVAMED HOSPITALAR LTDA12.889.035/0001-02MaterialACEBROFILINA 10mg/ml-120mlFRASCO400,00R$ 4,49R$ 1.796,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA12.889.035/0001-02MaterialACEBROFILINA 5mg/ml-120mlFRASCO200,00R$ 2,49R$ 498,00
VALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86MaterialAMOXICILINA 500 MG CAPSULACOMPRIMIDO20000,00R$ 0,21R$ 4.100,00
VALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86MaterialAMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MGUNIDADE12000,00R$ 4,90R$ 58.800,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA02.520.829/0001-40MaterialAZITROMICINA 40mg/ml PO PARA SUSPENSAO ORALFRASCO600,00R$ 5,88R$ 3.528,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA02.520.829/0001-40MaterialAZITROMICINA 500 mgCOMPRIMIDO15000,00R$ 0,82R$ 12.300,00
VALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86MaterialCLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOLUCAO NASALFRASCO1000,00R$ 6,90R$ 6.900,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA02.520.829/0001-40MaterialDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4mg/mL-xp.FRASCO600,00R$ 1,69R$ 1.014,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA02.520.829/0001-40MaterialDIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDOUNIDADE50000,00R$ 0,14R$ 6.850,00
VALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86MaterialDIPIRONA SODICA 500 mg/ml- ampolas 2 mlAMPOLA - 2ML1500,00R$ 6,90R$ 10.350,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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