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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 469.472,29 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 15/04/2025 ( Total R$ 32.187,80 ) |
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0001590/2025
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0003103/2025
| Original | Orcamentario | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 12.875,12 |
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0001596/2025
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0003102/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | R$ 19.312,68 |
| | | | | | | | Total R$ 32.187,80 Total R$ 32.187,80 |
| | Data: 09/04/2025 ( Total R$ 32.187,78 ) |
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0008630/2024
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0002929/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da Familia | R$ 25.750,20 |
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0008631/2024
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0002928/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da Familia | R$ 6.437,58 |
| | | | | | | | Total R$ 32.187,78 Total R$ 32.187,78 |
| | Data: 31/03/2025 ( Total R$ 12.875,12 ) |
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0001595/2025
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0002523/2025
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da Familia | R$ 12.875,12 |
| | | | | | | | Total R$ 12.875,12 Total R$ 12.875,12 |
| | Data: 28/03/2025 ( Total R$ 64.375,51 ) |
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0001613/2025
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0002499/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE | 2.072 - DIVISAO DE TRANSITO | R$ 64.375,51 |
| | | | | | | | Total R$ 64.375,51 Total R$ 64.375,51 |
| | Data: 26/03/2025 ( Total R$ 38.625,31 ) |
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0001343/2025
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0002493/2025
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.083 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 38.625,31 |
| | | | | | | | Total R$ 38.625,31 Total R$ 38.625,31 |
| | Data: 25/03/2025 ( Total R$ 6.437,58 ) |
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0001344/2025
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0002443/2025
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.079 - GESTAO DOCADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA - IGD-M | R$ 6.437,58 |
| | | | | | | | Total R$ 6.437,58 Total R$ 6.437,58 |
| | Data: 20/03/2025 ( Total R$ 19.312,67 ) |
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0008010/2024
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0002234/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.100 - MANUTENCAO DO POLO UAB | R$ 19.312,67 |
| | | | | | | | Total R$ 19.312,67 Total R$ 19.312,67 |
| | Data: 12/12/2024 ( Total R$ 19.312,67 ) |
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0008011/2024
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0009247/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.077 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS | R$ 19.312,67 |
| | | | | | | | Total R$ 19.312,67 Total R$ 19.312,67 |
| | Data: 08/11/2024 ( Total R$ 68.701,99 ) (Continua na próxima página) |