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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 490.074,04 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/04/2025 ( Total R$ 57.471,54 ) |
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0005691/2024
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0003025/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | R$ 17.796,27 |
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0006333/2024
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0003024/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | R$ 17.796,27 |
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0002060/2025
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0002986/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | R$ 21.879,00 |
| | | | | | | | Total R$ 57.471,54 Total R$ 57.471,54 |
| | Data: 03/04/2025 ( Total R$ 17.796,27 ) |
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0005117/2024
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0002785/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | R$ 17.796,27 |
| | | | | | | | Total R$ 17.796,27 Total R$ 17.796,27 |
| | Data: 01/04/2025 ( Total R$ 17.796,27 ) |
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0004117/2024
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0002564/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | R$ 17.796,27 |
| | | | | | | | Total R$ 17.796,27 Total R$ 17.796,27 |
| | Data: 28/03/2025 ( Total R$ 17.796,27 ) |
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0001568/2025
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0002500/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | R$ 17.796,27 |
| | | | | | | | Total R$ 17.796,27 Total R$ 17.796,27 |
| | Data: 20/03/2025 ( Total R$ 7.780,50 ) |
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0007487/2024
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0002233/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 1.019 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 7.780,50 |
| | | | | | | | Total R$ 7.780,50 Total R$ 7.780,50 |
| | Data: 06/03/2025 ( Total R$ 17.796,27 ) |
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0004075/2024
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0001656/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | R$ 17.796,27 |
| | | | | | | | Total R$ 17.796,27 Total R$ 17.796,27 |
| | Data: 12/02/2025 ( Total R$ 17.796,27 ) |
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0000723/2024
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0000956/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | R$ 17.796,27 |
| | | | | | | | Total R$ 17.796,27 Total R$ 17.796,27 |
| | Data: 03/02/2025 ( Total R$ 43.472,79 ) (Continua na próxima página) |
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0004960/2023
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0000782/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 1.019 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 3.890,25 |
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0003454/2023
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0000781/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 1.019 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 17.796,27 |