Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 36.931,75 )
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 22.159,05 )
   0000382/2024 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOSR$ 22.159,05
       Total R$ 22.159,05
Total R$ 22.159,05
 Data: 06/12/2023 ( Total -R$ 613,65 )
   0002115/2023 Anulacao001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS-R$ 613,65
       Total -R$ 613,65
Total -R$ 613,65
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 8.000,00 )
   0002115/2023 Reforco001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 8.000,00
       Total R$ 8.000,00
Total R$ 8.000,00
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 7.386,35 )
   0002115/2023 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 7.386,35
       Total R$ 7.386,35
Total R$ 7.386,35
       Total R$ 36.931,75
Total R$ 36.931,75
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 36.931,75 )
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 22.159,05 )
   0000382/2024 0000266/2024 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOSR$ 22.159,05
        Total R$ 22.159,05
Total R$ 22.159,05
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 14.772,70 )
   0002115/2023 0007707/2023 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 14.772,70
        Total R$ 14.772,70
Total R$ 14.772,70
        Total R$ 36.931,75
Total R$ 36.931,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 36.931,75 )
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 22.159,05 )
   0000266/2024 0000982/2024 OriginalOrcamentario001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOSR$ 22.159,05
         Total R$ 22.159,05
Total R$ 22.159,05
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 14.772,70 )
   0007707/2023 0000528/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.062 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 14.772,70
         Total R$ 14.772,70
Total R$ 14.772,70
         Total R$ 36.931,75
Total R$ 36.931,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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