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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 31.848,98 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 01/04/2025 ( Total R$ 680,00 ) |
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0003215/2024
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0004045/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 680,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 680,00 Total R$ 680,00 |
| | | Data: 27/01/2025 ( Total R$ 340,00 ) |
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0003229/2024
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0000663/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 170,00 |
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0003229/2024
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0000663/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 170,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 340,00 Total R$ 340,00 |
| | | Data: 23/01/2025 ( Total R$ 340,00 ) |
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0004577/2024
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0000570/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 170,00 |
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0004577/2024
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0000570/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 170,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 340,00 Total R$ 340,00 |
| | | Data: 16/07/2024 ( Total R$ 2.160,00 ) |
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0004578/2024
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0005080/2024
| Original | Orçamentária | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.083 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | R$ 2.160,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.160,00 Total R$ 2.160,00 |
| | | Data: 06/06/2024 ( Total R$ 2.040,00 ) |
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0003267/2024
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0003618/2024
| Original | Restos a Pagar Não Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da Família | R$ 2.040,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.040,00 Total R$ 2.040,00 |
| | | Data: 17/05/2024 ( Total R$ 680,00 ) |
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0006938/2023
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0003253/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 680,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 680,00 Total R$ 680,00 |
| | | Data: 24/04/2024 ( Total R$ 6.480,00 ) |
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0001697/2023
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0003067/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.038 - MANUTENCAO DA AREA ODONTOLOGICA | R$ 6.480,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.480,00 Total R$ 6.480,00 |
| | | Data: 26/10/2023 ( Total R$ 680,00 ) |
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0006937/2023
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0007697/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.043 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 680,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 680,00 Total R$ 680,00 |
| | | Data: 27/06/2023 ( Total R$ 4.320,00 ) (Continua na próxima página) |