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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 1.759.748,83 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 15/04/2025 ( Total R$ 1.466,13 ) |
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0001843/2025
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0003091/2025
| Original | Orcamentario | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.029 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) | R$ 1.466,13 |
| | | | | | | | Total R$ 1.466,13 Total R$ 1.466,13 |
| | Data: 14/04/2025 ( Total R$ 11.104,07 ) |
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0002130/2025
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0003050/2025
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da Familia | R$ 4.674,00 |
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0002131/2025
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0003049/2025
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da Familia | R$ 3.887,40 |
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0002129/2025
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0003048/2025
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.135 - Manutencao da Zoonozes | R$ 2.542,67 |
| | | | | | | | Total R$ 11.104,07 Total R$ 11.104,07 |
| | Data: 24/03/2025 ( Total R$ 19.486,57 ) |
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0000722/2024
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0002429/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.086 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNIC.CULTURA E TURISMO | R$ 13.444,96 |
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0002654/2024
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0002428/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 4.287,06 |
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0001464/2025
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0002427/2025
| Original | Orcamentario | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.754,55 |
| | | | | | | | Total R$ 19.486,57 Total R$ 19.486,57 |
| | Data: 17/03/2025 ( Total R$ 38.609,61 ) |
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0001406/2025
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0002125/2025
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.077 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS | R$ 17.567,11 |
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0001407/2025
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0002114/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAIS | R$ 21.042,50 |
| | | | | | | | Total R$ 38.609,61 Total R$ 38.609,61 |
| | Data: 11/03/2025 ( Total R$ 33.042,25 ) |
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0002653/2024
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0001812/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.086 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNIC.CULTURA E TURISMO | R$ 28.473,99 |
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0000280/2024
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0001811/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 2.090 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 4.568,26 |
| | | | | | | | Total R$ 33.042,25 Total R$ 33.042,25 |
| | Data: 25/02/2025 ( Total R$ 820,42 ) |
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0008832/2024
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0001565/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da Familia | R$ 820,42 |
| | | | | | | | Total R$ 820,42 Total R$ 820,42 |
| | Data: 06/02/2025 ( Total R$ 33.505,52 ) (Continua na próxima página) |