Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 10.649.546,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 600,00 )
   0000294/2026 Reforço001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 600,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 4.500,00 )
   0000407/2026 Reforço002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - Manutenção da PoliclinicaR$ 4.500,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 150.000,00 )
   0000642/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 150.000,00
       Total R$ 150.000,00
Total R$ 150.000,00
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 1.088.350,00 ) (Continua na próxima página)
   0000250/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 100.000,00
   0000278/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 1.500,00
   0000242/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 5.000,00
   0000322/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 500,00
   0000328/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 500,00
   0000425/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 500,00
   0000249/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRASR$ 6.000,00
   0000342/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 500,00
   0000274/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 10.000,00
   0000410/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 5.000,00
   0000385/2026 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 6.000,00
   0000332/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 8.548.612,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 209,26 )
   0000413/2026 0001766/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 209,26
        Total R$ 209,26
Total R$ 209,26
 Data: 17/03/2026 ( Total R$ 163,99 )
   0000247/2026 0001751/2026 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARR$ 163,99
        Total R$ 163,99
Total R$ 163,99
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 1.967,34 )
   0000410/2026 0001744/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 453,89
   0000406/2026 0001741/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE2.036 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 637,40
   0000409/2026 0001743/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutenção da ZoonozesR$ 138,09
   0000413/2026 0001740/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 306,59
   0000414/2026 0001742/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.134 - Manutenção Vigilância em SaúdeR$ 431,37
        Total R$ 1.967,34
Total R$ 1.967,34
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 664,97 )
   0000349/2026 0001636/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.018 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO SESP/MG (POLICIA CIVIL)R$ 234,64
   0000349/2026 0001635/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.018 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO SESP/MG (POLICIA CIVIL)R$ 253,97
   0000308/2026 0001637/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 176,36
        Total R$ 664,97
Total R$ 664,97
 Data: 11/03/2026 ( Total R$ 485,92 )
   0000294/2026 0001450/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 363,92
   0000378/2026 0001449/2026 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 122,00
        Total R$ 485,92
Total R$ 485,92
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 287,37 )
   0000147/2025 0001283/2026 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 287,37
        Total R$ 287,37
Total R$ 287,37
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 8.321.364,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 209,26 )
   0001766/2026 0002514/2026 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 209,26
         Total R$ 209,26
Total R$ 209,26
 Data: 17/03/2026 ( Total R$ 2.131,33 )
   0001751/2026 0002476/2026 OriginalOrçamentária003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARR$ 163,99
   0001741/2026 0002482/2026 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE2.036 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 637,40
   0001744/2026 0002480/2026 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 453,89
   0001740/2026 0002481/2026 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 306,59
   0001742/2026 0002483/2026 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.134 - Manutenção Vigilância em SaúdeR$ 431,37
   0001743/2026 0002488/2026 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutenção da ZoonozesR$ 138,09
         Total R$ 2.131,33
Total R$ 2.131,33
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 664,97 )
   0001637/2026 0002243/2026 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 176,36
   0001636/2026 0002241/2026 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.018 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO SESP/MG (POLICIA CIVIL)R$ 234,64
   0001635/2026 0002242/2026 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.018 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO SESP/MG (POLICIA CIVIL)R$ 253,97
         Total R$ 664,97
Total R$ 664,97
 Data: 12/03/2026 ( Total R$ 485,92 )
   0001449/2026 0002110/2026 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 122,00
   0001450/2026 0002109/2026 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 363,92
         Total R$ 485,92
Total R$ 485,92
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 287,37 )
   0001283/2026 0002506/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 287,37
         Total R$ 287,37
Total R$ 287,37
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 830,60 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 1.356.273,16 )
  20/05/2022000065/2022COMPRAS E SERVIÇOSste contrato tem por objeto a prestação pela DISTRIBUIDORA do serviço público de distribuição de energia elétrica ao CONSUMIDOR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.006.232/0001-10, em baixa tensão contratada de 127/220 VVIGENTER$ 678.136,58
  20/05/2022000065/2022COMPRAS E SERVICOSste contrato tem por objeto a prestacao pela DISTRIBUIDORA do servico publico de distribuicao de energia eletrica ao CONSUMIDOR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.006.232/0001-10, em baixa tensao contratada de 127/220 VTERMINO DE PRAZOR$ 678.136,58
        Total R$ 1.356.273,16
Total R$ 1.356.273,16
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS