Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 5.375.536,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 1.300,00 )
   0001259/2025 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS R$ 1.300,00
       Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.200,00 )
   0001893/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 600,00
   0001893/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 600,00
       Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.000,00 )
   0001648/2024 Reforço002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 400,00 )
   0001648/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 400,00
       Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 01/12/2023 ( Total -R$ 725,30 )
   0000792/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA-R$ 400,00
   0002159/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA-R$ 175,31
   0002158/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA-R$ 68,78
   0002157/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA-R$ 81,21
       Total -R$ 725,30
Total -R$ 725,30
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 47.161,62 )
   0002270/2023 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS1.019 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 47.161,62
       Total R$ 47.161,62
Total R$ 47.161,62
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 325,30 ) (Continua na próxima página)
   0002157/2023 Reforco001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 1,00
   0002158/2023 Reforco001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 1,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 4.774.020,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 105,01 )
   0001259/2025 0003507/2025 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS R$ 105,01
        Total R$ 105,01
Total R$ 105,01
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 407,66 )
   0001648/2024 0008839/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 203,83
   0001648/2024 0008839/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 203,83
        Total R$ 407,66
Total R$ 407,66
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 128,41 )
   0001648/2024 0008395/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 128,41
        Total R$ 128,41
Total R$ 128,41
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.000,60 )
   0001893/2024 0007542/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 500,30
   0001893/2024 0007542/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 500,30
        Total R$ 1.000,60
Total R$ 1.000,60
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 390,92 )
   0001648/2024 0007419/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 390,92
        Total R$ 390,92
Total R$ 390,92
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 85,01 )
   0001648/2024 0006740/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 85,01
        Total R$ 85,01
Total R$ 85,01
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 47.161,62 )
   0002270/2023 0007797/2023 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS1.019 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 47.161,62
        Total R$ 47.161,62
Total R$ 47.161,62
 Data: 23/02/2023 ( Total R$ 407,70 )
   0000663/2023 0000840/2023 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 210,18
   0000663/2023 0000839/2023 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 197,52
        Total R$ 407,70
Total R$ 407,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 4.985.374,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 105,01 )
   0003507/2025 0004374/2025 OriginalOrçamentária001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS R$ 105,01
         Total R$ 105,01
Total R$ 105,01
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 402,78 )
   0008839/2024 0000340/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 201,39
   0008839/2024 0000340/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 201,39
         Total R$ 402,78
Total R$ 402,78
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 253,74 )
   0008395/2024 0009995/2024 OriginalOrçamentária002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 126,87
   0008395/2024 0009995/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 126,87
         Total R$ 253,74
Total R$ 253,74
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 1.773,06 )
   0007542/2024 0008863/2024 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 500,30
   0007419/2024 0008854/2024 OriginalOrçamentária002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 386,23
   0007542/2024 0008863/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 500,30
   0007419/2024 0008854/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 386,23
         Total R$ 1.773,06
Total R$ 1.773,06
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 83,99 )
   0006740/2024 0007964/2024 OriginalOrçamentária002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 83,99
         Total R$ 83,99
Total R$ 83,99
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 47.161,62 )
   0007797/2023 0008568/2023 OriginalOrcamentario001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS1.019 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 47.161,62
         Total R$ 47.161,62
Total R$ 47.161,62
 Data: 23/02/2023 ( Total R$ 407,70 ) (Continua na próxima página)
   0000840/2023 0001239/2023 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 210,18
DetalhesAssinatura
Contrato
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Objeto Situação
Valor
        
 
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