Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLIMA PARA MOTOSERRALIMATAO MATERIAL ACO ESPECIAL COMPRIMENTO 20 CM MEDIDA 8 X 7/32 PESO 0037 G3,0000R$ 8,25R$ 24,75
MaterialROLAMENTO 30210 PARA ROCADEIRA. TRANSMISSAOROLAMENTO 30210 PARA ROCADEIRA. TRANSMISSAO3,0000R$ 124,23R$ 372,69
MaterialVASSOURA PARA JARDIM MATERIA PRIMAVASSOURA PARA JARDIM MATERIA PRIMA POLIPROPILENO COM CABO DE MADEIRA COMPRIMENTO 120 CM4,0000R$ 34,50R$ 138,00
MaterialFIO DE NYLON DE 3,0MM. BOBINA DE 2KGFIO DE NYLON DE 3,0MM. BOBINA DE 2KG1,0000R$ 289,70R$ 289,70
MaterialGRAXA PARA TRANSMISSAO DA ROCADEIRA. EMBALAGEM COM 140 GRAMASGRAXA PARA TRANSMISSAO DA ROCADEIRA. EMBALAGEM COM 140 GRAMAS3,0000R$ 22,30R$ 66,90
MaterialCORRENTE DA MOTOSSERRA -- MARCA: STHILL , ELO: 30 ELOS DE TRACAO, ESPESSURA: 3/8 POLEGADAS X 1,5 MM, PARA SABRE DE 16 POLEGADAS1,0000R$ 97,00R$ 97,00
MaterialCARRETELCARRETEL4,0000R$ 68,63R$ 274,52
MaterialTAMBOR EMBREAGEM. ROCADEIRATAMBOR EMBREAGEM. ROCADEIRA1,0000R$ 110,03R$ 110,03
MaterialCABO ACELERADOR ROCADEIRACABO ACELERADOR ROCADEIRA1,0000R$ 43,75R$ 43,75
MaterialCABO ARQUEADO PARA MOTOSSERRA. COMPATIVELCABO ARQUEADO PARA MOTOSSERRA. COMPATIVEL1,0000R$ 97,33R$ 97,33
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
06/12/2024 0008020/2024 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 1.514,67
06/12/2024 0008020/2024 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 1.514,67
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/04/2025 0008020/2024 0002792/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 1.514,67
04/04/2025 0008020/2024 0002792/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 1.514,67
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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