Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 68.237,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 1.400,00 )
   0000262/2025 Reforço001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 1.400,00
       Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 20/08/2025 ( Total R$ 2.800,00 )
   0000262/2025 Reforço001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 2.800,00
       Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 1.400,00 )
   0000262/2025 Reforço001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 1.400,00
       Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 7.000,00 )
   0000262/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 3.500,00
   0000262/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 3.500,00
       Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 7.000,00 )
   0001569/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 3.500,00
   0001569/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 3.500,00
       Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 4.592,00 )
   0000586/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.592,00
       Total R$ 4.592,00
Total R$ 4.592,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 1.312,00 )
   0000361/2023 Reforco001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 656,00
   0000361/2023 Reforco001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 656,00
       Total R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 14.432,00 ) (Continua na próxima página)
   0000361/2023 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 7.216,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 47.234,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 737,24 )
   0000262/2025 0009200/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 737,24
        Total R$ 737,24
Total R$ 737,24
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 737,24 )
   0000262/2025 0008560/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 737,24
        Total R$ 737,24
Total R$ 737,24
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 737,24 )
   0000262/2025 0007731/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 737,24
        Total R$ 737,24
Total R$ 737,24
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 737,12 )
   0000262/2025 0005397/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 737,12
        Total R$ 737,12
Total R$ 737,12
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 700,00 )
   0000262/2025 0004684/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 700,00 )
   0000262/2025 0003830/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 1.400,00 )
   0000262/2025 0003064/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
   0000262/2025 0003063/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
        Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.400,00 )
   0000262/2025 0001987/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
   0000262/2025 0001987/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
        Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.400,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 45.185,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 1.474,48 )
   0007731/2025 0009295/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 737,24
   0008560/2025 0009289/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 737,24
         Total R$ 1.474,48
Total R$ 1.474,48
 Data: 15/09/2025 ( Total R$ 737,12 )
   0007070/2025 0007538/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 737,12
         Total R$ 737,12
Total R$ 737,12
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 700,00 )
   0004684/2025 0006233/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
         Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 700,00 )
   0003830/2025 0005308/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
         Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 1.400,00 )
   0003064/2025 0004070/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
   0003063/2025 0004071/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
         Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.400,00 )
   0001987/2025 0002923/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
   0001987/2025 0002923/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
         Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.400,00 )
   0000910/2025 0002094/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
   0000910/2025 0002094/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 700,00
         Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 1.400,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 48.056,00 )
  26/07/2024000114/2024COMPRAS E SERVIÇOSSOLICITO A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇO DE SOFTWARE INCLUINDO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO WEB/SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS.VIGENTER$ 8.400,00
  26/07/2024000114/2024COMPRAS E SERVICOSSOLICITO A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICO DE SOFTWARE INCLUINDO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DO WEB/SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS.VIGENTER$ 8.400,00
  20/05/2022000066/2022COMPRAS E SERVIÇOSLICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO WEB SITE/GERENCIADOR DE CONTEÚDO E GERENCIAMENTO DAS CONTAS DE E-MAILS CORPORATIVOS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 5.248,00
  20/05/2022000066/2022COMPRAS E SERVICOSLICENCA DE USO E MANUTENCAO DO WEB SITE/GERENCIADOR DE CONTEUDO E GERENCIAMENTO DAS CONTAS DE E-MAILS CORPORATIVOS.TERMINO DE PRAZOR$ 5.248,00
  06/11/2020000090/2020COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA DIARIO ELETRONICOiNSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS).TÉRMINO DE PRAZOR$ 3.360,00
  06/11/2020000090/2020COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER LICENCA DE USO DO SISTEMA DIARIO ELETRONICOiNSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ORGAOS PUBLICOS).TERMINO DE PRAZOR$ 3.360,00
  25/10/2019000094/2019COMPRAS E SERVIÇOSCONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO DOMINIOTÉRMINO DE PRAZOR$ 7.020,00
  25/10/2019000094/2019COMPRAS E SERVICOSCONTRACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO DOMINIOTERMINO DE PRAZOR$ 7.020,00
        Total R$ 48.056,00
Total R$ 48.056,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS